Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно посчитать НДС.
У ООО на ОСНО на балансе есть офисное здание, покупалось за 4млн, НДС не облагалось (продавец был на спецрежиме). Со временем была проведена модернизация на 4млн, работы были оказаны с НДС. Сейчас при реализации я должна начислять НДС со всей стоимости реализации?